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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000131/2025 | 0000117/2025 | 0000118/2025 | 0000128/2025 | DESPESA QUE SE PAGA REFERENTE A VIAGEM A GUARAPARI PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL DOS VEREADORES NOA DIAS 26 A 28 DE MARCO. | FABIO EMANUEL MAFOPRT CALIXTO TEIXEIRA AMORIM | ***.293.647-** | R$ 1.415,25 | R$ 1.415,25 | R$ 1.415,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000079/2025 | 0000118/2025 | 0000119/2025 | 0000127/2025 | DESPESA QUE SE PAGA REFERENTE A VIAGEM A VITORIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 14/02/2025 COM DEPUTADO DENNINHO SILVA | KELVIM GONCALVES AMARAL | ***.217.107-** | R$ 471,75 | R$ 471,75 | R$ 471,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000107/2025 | 0000098/2025 | 0000096/2025 | 0000126/2025 | DESPESA QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICINANDO DE 18 ML BTUS E SERVICOS DE MAO DE OBRA | ROMILTEC | 18.865.993/0001-20 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000107/2025 | 0000097/2025 | 0000095/2025 | 0000125/2025 | DESPESA QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICINANDO DE 18 ML BTUS E SERVICOS DE MAO DE OBRA | ROMILTEC | 18.865.993/0001-20 | R$ 11.280,80 | R$ 11.280,80 | R$ 11.280,80 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 24/03/2025 | 0000032/2025 | 0000026/2025 | 0000130/2025 | 0000124/2025 | DESPESA QUE SE PAGA REFERENTE AO BANESTES NO EXERCICIO DE 2025. | BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0001-78 | R$ 1.600,00 | R$ 15,80 | R$ 15,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0000381/2025 | 0000024/2025 | 0000113/2025 | 0000123/2025 | DESPESA QUE SE PAGA REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA ADITIVO PARA O SITE DE CAMARA MUNICIPAL. | ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 07.051.313/0001-18 | | R$ 800,00 | R$ 761,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0000125/2025 | 0000115/2025 | 0000117/2025 | 0000122/2025 | DESPESA QUE SE PAGA REFERENTE A INTERNET DESSA CASA DE LEIS REFERENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2024 FEVEREIRO DE 2025 | J.P.P. PANCINI - MINIMERCADO - ME | 05.593.676/0001-50 | R$ 596,00 | R$ 596,00 | R$ 596,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0000122/2025 | 0000111/2025 | 0000111/2025 | 0000121/2025 | DESPESA QUE SE PAGA REFERENTE A VIAGEM A VITORIA NO GABINETE DO DEPUTADO VANDINHO LEITE PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO. | JOAO VITOR DE OLIVEIRA REZENDE | ***.569.337-** | R$ 471,75 | R$ 471,75 | R$ 471,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0000112/2025 | 0000099/2025 | 0000097/2025 | 0000120/2025 | DESPESA QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DA CONSTRUCAO DESSA CASA DE LEIS | RODRIGO INACIO DOS SANTOS -ME | 41.367.449/0001-70 | R$ 505,00 | R$ 505,00 | R$ 505,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0000052/2025 | 0000059/2025 | 0000058/2025 | 0000119/2025 | DESPESA QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA COMPOR AS NOVAS SALAS DO 2 ANDAR DESSA CASA DE LEIS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ANO DE 2024 | MAQNORTE MOVEIS DE ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA | 31745177000140 | R$ 51.708,00 | R$ 51.708,00 | R$ 15.000,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |